Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
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Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
820002 |
22/03/2024 |
SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME |
01.031.0001.2.001 |
2.200,00 |
22/03/2024 |
Referente a locação do SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA a referida Câmara Municipal, neste mês de MARÇO/2024, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00001517 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
820003 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
01.031.0001.2.001 |
10.386,92 |
22/03/2024 |
Pagamento de INSS Patronal referente as Folhas de Pagamento da Câmara Municipal, mês de MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
820004 |
22/03/2024 |
OMEGA INFORMATICA COMERCIO |
01.031.0001.2.001 |
4.999,00 |
22/03/2024 |
Aquisição de dois computadores, dois monitores e um Nobreak para suprir as necessidades nas atividades desta Casa de Leis, conforme nota fiscal e documentos comprobatórios. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
810002 |
21/03/2024 |
LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA |
01.031.0001.2.001 |
4.000,00 |
21/03/2024 |
Prestação de serviços na assessoria e consultoria em licitação e contratos para a Câmara Municipal, no mês de MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
810001 |
21/03/2024 |
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
01.031.0001.2.001 |
15.000,00 |
21/03/2024 |
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800004 |
20/03/2024 |
FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS |
01.031.0001.2.001 |
8.119,71 |
20/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800005 |
20/03/2024 |
FOPAG - VEREADORES |
01.031.0001.2.001 |
75.900,00 |
20/03/2024 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800003 |
20/03/2024 |
FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA |
01.031.0001.2.001 |
7.590,00 |
20/03/2024 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800001 |
20/03/2024 |
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS |
01.031.0001.2.001 |
11.697,70 |
20/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800002 |
20/03/2024 |
FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS |
01.031.0001.2.001 |
7.915,63 |
20/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
800006 |
20/03/2024 |
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS |
01.031.0001.2.001 |
4.187,28 |
20/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
790001 |
19/03/2024 |
ENES CARDOSO DOS SANTOS |
01.031.0001.2.001 |
1.826,66 |
19/03/2024 |
REFERENTE AO RESSACIMENTO (PETROLEO) PARA A VIAGEM A CAPITAL DO PARÁ BELÉM, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 014/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
780004 |
18/03/2024 |
CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS |
01.031.0001.2.001 |
2.500,00 |
18/03/2024 |
Conceder 05(cinco) diária ao vereador a cima identificado para empreender viagem a Capital do Pará, Belém onde irá: ao gabinete do Deputado Estadual LENILDO MENDE, ao gabinete do Deputado Estadual DELEGADO TONI CUNHA, gabinete do Secretario de Estado de Esporte e Lazer ,- SEEL- CASSIO ANDRADE, gabinete do Deputado Estadual GUSTAVO SEFFER, doações e recursos financeiro para o Município de Floresta do Araguaia , conforme portaria de diarias de nº 017/2024, de 18 de Março de 2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
780003 |
18/03/2024 |
PEDRA FERREIRA DOS SANTOS |
01.031.0001.2.001 |
2.500,00 |
18/03/2024 |
Conceder cinco(05) diária ao vereador a cima identificado para empreender viagem a Belém capital do Pará, onde ira: Ao gabinete da deputada Federal ELCIONE BARBALHO , gabinete do deputado Estadual FABIO FREITAS, ao gabinete do Diretor da COHAB, LUIZ ANDRE, ao gabinete do deputado estadual DIRCEU TEM CATEN, solicitar recurso financeiro para FLORESTA DO ARAGUAIA/PÁ, conforme portaria de diária nº 016/2024, de 18 de março de 2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
780002 |
18/03/2024 |
PIO DIAS VANDERLEY |
01.031.0001.2.001 |
1.000,00 |
18/03/2024 |
Referente a Despesas de locação de veiculo para suprir as necessidades desta Câmara Municipal do dia 12/03 a 16/03/2024, conforme documentos comprobatórios em anexo. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
780001 |
18/03/2024 |
JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI |
01.031.0001.2.001 |
2.200,00 |
18/03/2024 |
Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de MARÇO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 202400000000038 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
780005 |
18/03/2024 |
CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO |
01.031.0082.2.002 |
2.092,40 |
18/03/2024 |
Despesas com referente a assessoria especializada em transparência publica para atendimento aos dados da Câmara Municipal de acordo com a nota fiscal nº 00011786 anexa, referente ao mês Março/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
740001 |
14/03/2024 |
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA |
01.031.0001.2.001 |
15.000,00 |
14/03/2024 |
Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de MARÇO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00101800 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
740002 |
14/03/2024 |
ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA |
01.031.0001.2.001 |
500,00 |
14/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
740003 |
14/03/2024 |
ANHANGUERA AUTOMOTIVA LTDA |
01.031.0001.2.001 |
60,00 |
14/03/2024 |
REFERENTE A REVISÃO DO CARRO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS(TORO) CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. |