Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
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Credor
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Ação |
Valor |
Data Liquidação |
Histórico Empenho |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2350001 |
22/08/2024 |
D DOS SANTOS COELHO COMERCIO LTDA |
01.031.0001.2.001 |
708,00 |
22/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA CÂMARA MUNICIPAL NOTA EM ANEXO Nº 000.003.343. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2340003 |
21/08/2024 |
MEGA AUTO CENTER COMERCIO LTDA |
01.031.0001.2.001 |
1.600,00 |
21/08/2024 |
DESPESA COM QUATRO(04) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2340001 |
21/08/2024 |
SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME |
01.031.0001.2.001 |
2.200,00 |
21/08/2024 |
Referente a locação do SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA a referida Câmara Municipal, neste mês de AGOSTO/2024, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00001631 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2340002 |
21/08/2024 |
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
01.031.0001.2.001 |
15.000,00 |
21/08/2024 |
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2330001 |
20/08/2024 |
RENATO PEREIRA DE ALENCAR |
01.031.0001.2.001 |
1.866,99 |
20/08/2024 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PETRÓLEO PARA A VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 044/2024, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2330002 |
20/08/2024 |
LM COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
01.031.0001.2.001 |
700,00 |
20/08/2024 |
Aquisição de uma mesa com gaveteiro klin 15 s/g 140 cz/cz para uso nesta Casa de Leis, conforme nota fiscal n° 000.000.919 série 001 e documentos comprobatórios. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320006 |
19/08/2024 |
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS |
01.031.0001.2.001 |
14.151,09 |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320004 |
19/08/2024 |
FOPAG - VEREADORES |
01.031.0001.2.001 |
75.900,00 |
19/08/2024 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320005 |
19/08/2024 |
FOPAG - SERVIDORES CONTRATADOS |
01.031.0001.2.001 |
8.119,71 |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - TEMPORÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320002 |
19/08/2024 |
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS |
01.031.0001.2.001 |
4.832,03 |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320003 |
19/08/2024 |
FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA |
01.031.0001.2.001 |
7.590,00 |
19/08/2024 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FAVOR DA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320007 |
19/08/2024 |
JKS SER. DE CONTABILIDADE LOC. DESISTEMAS EIRELI |
01.031.0001.2.001 |
2.200,00 |
19/08/2024 |
Proveniente de locação e suporte do programa folha de pagamento destinado a uso na referida CÂMARA MUNICIPAL, durante este mês de AGOSTO/2024 de acordo com a nota fiscal nº 2400000000119 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320001 |
19/08/2024 |
FOPAG - SERVIDORES CEDIDOS EFETIVOS |
01.031.0001.2.001 |
9.626,72 |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA , CEDIDOS EFETIVOS AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2320008 |
19/08/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01.031.0001.2.001 |
204,17 |
19/08/2024 |
Despesas com tarifas bancárias, de acordo com extrato do Banco do Brasil S/A, AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2270001 |
14/08/2024 |
MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA |
01.031.0001.2.001 |
15.000,00 |
14/08/2024 |
Serviços de assessoria contábil, e este Poder Legislativo, referente o mês de AGOSTO/2024, de acordo com a Nota Fiscal de Serviços de nº 00101989 anexa. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2270002 |
14/08/2024 |
PADILHA E PADILHA LTDA |
01.031.0001.2.001 |
350,00 |
14/08/2024 |
Serviços prestados de comunicação multimídia e conexão a INTERNET, destinados no prédio da referida CÂMARA MUNICIPAL durante o mês de AGOSTO/2024 , de acordo com a nota fiscal nº 000002194 em anexo. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2270003 |
14/08/2024 |
LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA |
01.031.0001.2.001 |
4.000,00 |
14/08/2024 |
Prestação de serviços na assessoria e consultoria em licitação e contratos para a Câmara Municipal, no mês de AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2260001 |
13/08/2024 |
EDINALDO DE SOUSA |
01.031.0001.2.001 |
321,72 |
13/08/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.600, EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2250001 |
12/08/2024 |
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA |
01.031.0001.2.001 |
2.092,40 |
12/08/2024 |
REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 00000622 ANEXO, MÊS DE AGOSTO/2024. |
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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA |
2250002 |
12/08/2024 |
RENATO PEREIRA DE ALENCAR |
01.031.0001.2.001 |
3.000,00 |
12/08/2024 |
Conceder cinco(05) diárias ao vereador a cima identificado para empreende viagem a Brasília, Capital do Brasil, onde ira: Ao gabinete da Deputada Federal DILVANDA FARO, Gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO, Gabinete do Senador JADER BARBALHO, Gabinete do Deputado FedeaL KENISTON BRAGA, Gabinete do Senador da Republica BETO FARO, Gabinete da Deputada Federal ALESSANDRA HABER, solicitar doações, recursos e emendas parlamentar, para FLORESTA DO ARAGUAIA/PA E MUNICIPIO, conforme portaria de diárias nº 044/2024, de 12 de Agosto de 2024. |